岗位职责:
1、制定审计计划,指导团队收集证据、识别风险点,确保审计程序合规有效。
2、把控审计质量,审核审计工作底稿,判断审计发现的问题性质及影响,避免遗漏重大风险。
3、汇总审计发现,分析问题根源,提出可落地的整改建议,形成正式审计报告并向管理层汇报。
4、与被审计部门沟通审计结果,确认整改责任与时限,跟踪整改进度,验证整改效果,确保问题闭环解决。
5、通过审计发现公司在财务、内控、运营等方面的潜在风险,提出预防措施,协助管理层完善风险管理体系。
6、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、要求本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业优先
2、持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册内部审计师(CCIA)、ACCA、CMA等证书者优先
3、三年以上财务/会计师事务所工作经验,其中至少 2-3 年团队管理经验
4、良好的职业素养与道德感,稳重细心,抗压能力强
岗位福利:带薪年假、通讯补助、五险一金